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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015382
Monto de la Factura
₲ 61.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195850
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2025
Fecha de la Transferencia
29-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.399.658

Retención DNCP
₲ 214.796
Retención IVA
₲ 1.678.091
Retención Renta
₲ 2.237.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
159
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-227579
Monto Contrato
₲ 3.025.348.121
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.160.369.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.160.369.661

Datos de la Licitación

ID de Licitación
412791
Nombre de la Licitación
LPN 25/22 ADQUISICION DE INSUMOS HOSPITALARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)