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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0003789
Monto de la Factura
₲ 30.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95094
Fecha Solicitud de Transferencia
16-07-2025
Fecha de la Transferencia
23-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.377.989

Retención DNCP
₲ 106.193
Retención IVA
₲ 829.636
Retención Renta
₲ 1.106.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
195
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-236168
Monto Contrato
₲ 19.855.248.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.116.226.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.116.226.919

Datos de la Licitación

ID de Licitación
430456
Nombre de la Licitación
LPN N° 64/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGÍA"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)