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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-015-0001236
Monto de la Factura
₲ 587.448.000
Nro. Solicitud de Transferencia
225031
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2023
Fecha de la Transferencia
08-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 553.991.438

Retención DNCP
₲ 2.148.381
Retención IVA
₲ 8.392.114
Retención Renta
₲ 22.378.971
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225839
Monto Contrato
₲ 6.566.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.182.014.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.182.014.359

Datos de la Licitación

ID de Licitación
417213
Nombre de la Licitación
LPN N° 74/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)