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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0475965
Monto de la Factura
₲ 102.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
225099
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.845.928

Retención DNCP
₲ 374.528
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.901.333
Multa
₲ 194.579

Datos del Contrato

Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
885
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225826
Monto Contrato
₲ 48.570.012.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.143.795.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.143.795.270

Datos de la Licitación

ID de Licitación
417213
Nombre de la Licitación
LPN N° 74/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)