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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0023418
Monto de la Factura
₲ 632.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28026
Fecha Solicitud de Transferencia
18-03-2024
Fecha de la Transferencia
21-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 594.471.056

Retención DNCP
₲ 2.336.869
Retención IVA
₲ 9.034.286
Retención Renta
₲ 18.068.571
Multa
₲ 7.905.000

Datos del Contrato

Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
885
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225826
Monto Contrato
₲ 48.570.012.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.143.795.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.143.795.270

Datos de la Licitación

ID de Licitación
417213
Nombre de la Licitación
LPN N° 74/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)