Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000339
Monto de la Factura
₲ 14.062.030
Nro. Solicitud de Transferencia
148605
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2024
Fecha de la Transferencia
07-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.233.009
Retención DNCP
₲ 49.601
Retención IVA
₲ 383.510
Retención Renta
₲ 383.510
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
191
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-233249
Monto Contrato
₲ 27.883.755.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.273.260.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.272.725.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399954
Nombre de la Licitación
LPN N° 109/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)