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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000549
Monto de la Factura
₲ 1.508.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59931
Fecha Solicitud de Transferencia
13-05-2025
Fecha de la Transferencia
16-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.400.193

Retención DNCP
₲ 5.264
Retención IVA
₲ 41.127
Retención Renta
₲ 54.836
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARQUITECTONICA SRL
RUC
80038934-4
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-228946
Monto Contrato
₲ 5.722.317.264
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.959.445.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.953.205.398

Datos de la Licitación

ID de Licitación
421937
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE 26 USF EN LOS DEPARTAMENTOS CORDILLERA, AMAMBAY, CENTRAL Y PRESIDENTE HAYES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY