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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0002099
Monto de la Factura
₲ 482.500
Nro. Solicitud de Transferencia
150295
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2023
Fecha de la Transferencia
09-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 480.372

Retención DNCP
₲ 1.702
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
081/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-224974
Monto Contrato
₲ 7.303.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.454.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.454.707

Datos de la Licitación

ID de Licitación
415783
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL INCAN - POR SBE - PLURIANUAL
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer