Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002260
Monto de la Factura
₲ 422.321.250
Nro. Solicitud de Transferencia
32527
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2025
Fecha de la Transferencia
27-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 393.971.977
Retención DNCP
₲ 1.474.285
Retención IVA
₲ 11.517.852
Retención Renta
₲ 15.357.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
178
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-227735
Monto Contrato
₲ 16.778.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.418.329.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.418.329.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421665
Nombre de la Licitación
LPN Nº 23/2023 - "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE BIOLOGÍA MOLECULAR Y MICROBIOLOGÍA PARA EL CENTRO MÉDICO NACIONAL-HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUÁ-MSPBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)