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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0188580
Monto de la Factura
₲ 3.048.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130220
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.034.561

Retención DNCP
₲ 10.751
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-236481
Monto Contrato
₲ 26.287.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.279.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.279.535

Datos de la Licitación

ID de Licitación
434317
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma