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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0174694
Monto de la Factura
₲ 1.386.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148278
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2024
Fecha de la Transferencia
07-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.379.889

Retención DNCP
₲ 4.889
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-236481
Monto Contrato
₲ 26.287.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.279.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.279.535

Datos de la Licitación

ID de Licitación
434317
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma