Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001799
Monto de la Factura
₲ 18.168.500
Nro. Solicitud de Transferencia
157485
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
03-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.948.897
Retención DNCP
₲ 63.425
Retención IVA
₲ 495.505
Retención Renta
₲ 660.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
072/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-232008
Monto Contrato
₲ 900.414.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 830.336.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 830.336.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423735
Nombre de la Licitación
LPN N° 41/2023 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE DIABETES - MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
