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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0002150
Monto de la Factura
₲ 8.153.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59529
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.844.649.838

Retención DNCP
₲ 28.759.689
Retención IVA
₲ 222.368.727
Retención Renta
Multa
₲ 50.551.824

Datos del Contrato

Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
46/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225496
Monto Contrato
₲ 40.109.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.254.109.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.254.109.691

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418998
Nombre de la Licitación
LPN N° 89/2022 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA PRONASIDA - 18 MESES - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)