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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0000817
Monto de la Factura
₲ 497.533.660
Nro. Solicitud de Transferencia
225191
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 463.701.370

Retención DNCP
₲ 1.736.845
Retención IVA
₲ 13.569.100
Retención Renta
₲ 18.092.133
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
758
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-227395
Monto Contrato
₲ 44.813.364.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.695.176.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.695.176.423

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405328
Nombre de la Licitación
LPN N° 127/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS EJE NORTE (I REGIÓN SANITARIA CONCEPCIÓN - II REGIÓN SANITARIA SAN PEDRO - XIII REGIÓN SANITARIA AMAMBAY Y XIV REGIÓN SANITARIA CANINDEYÚ) - MSPYBS".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)