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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007047
Monto de la Factura
₲ 236.777.777
Nro. Solicitud de Transferencia
194413
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2024
Fecha de la Transferencia
05-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 220.623.074

Retención DNCP
₲ 826.570
Retención IVA
₲ 6.457.576
Retención Renta
₲ 8.610.101
Multa
₲ 53.814

Datos del Contrato

Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-230639
Monto Contrato
₲ 3.788.444.432
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.662.885.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.640.205.676

Datos de la Licitación

ID de Licitación
428418
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA EL HOSPITAL DE TRAUMA - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma