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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001427
Monto de la Factura
₲ 5.832.890
Nro. Solicitud de Transferencia
41567
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
08-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.520.269

Retención DNCP
₲ 21.032
Retención IVA
₲ 123.716
Retención Renta
₲ 162.615
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
085/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-224976
Monto Contrato
₲ 611.545.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.085.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.085.078

Datos de la Licitación

ID de Licitación
415783
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL INCAN - POR SBE - PLURIANUAL
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer