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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000444
Monto de la Factura
₲ 10.796.110
Nro. Solicitud de Transferencia
113161
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.265.232

Retención DNCP
₲ 39.626
Retención IVA
₲ 174.959
Retención Renta
₲ 306.387
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
085/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-224976
Monto Contrato
₲ 611.545.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.062.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.062.013

Datos de la Licitación

ID de Licitación
415783
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL INCAN - POR SBE - PLURIANUAL
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer