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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000329
Monto de la Factura
₲ 8.108.010
Nro. Solicitud de Transferencia
72859
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2023
Fecha de la Transferencia
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.662.017

Retención DNCP
₲ 29.068
Retención IVA
₲ 184.910
Retención Renta
₲ 224.749
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
085/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-224976
Monto Contrato
₲ 611.545.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.062.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.062.013

Datos de la Licitación

ID de Licitación
415783
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL INCAN - POR SBE - PLURIANUAL
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer