Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001257
Monto de la Factura
₲ 5.912.135
Nro. Solicitud de Transferencia
7550
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2024
Fecha de la Transferencia
07-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.595.751
Retención DNCP
₲ 21.324
Retención IVA
₲ 124.849
Retención Renta
₲ 164.879
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
085/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-224976
Monto Contrato
₲ 611.545.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.062.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.062.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415783
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL INCAN - POR SBE - PLURIANUAL
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer