Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001428
Monto de la Factura
₲ 14.051.360
Nro. Solicitud de Transferencia
41567
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
08-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.328.569
Retención DNCP
₲ 51.108
Retención IVA
₲ 263.738
Retención Renta
₲ 395.167
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
085/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-224976
Monto Contrato
₲ 611.545.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.680.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 299.680.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415783
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL INCAN - POR SBE - PLURIANUAL
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer