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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000508
Monto de la Factura
₲ 5.033.360
Nro. Solicitud de Transferencia
127589
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
08-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.736.622

Retención DNCP
₲ 17.754
Retención IVA
₲ 137.273
Retención Renta
₲ 137.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
085/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-224976
Monto Contrato
₲ 611.545.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.062.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.062.013

Datos de la Licitación

ID de Licitación
415783
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL INCAN - POR SBE - PLURIANUAL
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer