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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005311
Monto de la Factura
₲ 7.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70815
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2024
Fecha de la Transferencia
30-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.775.526

Retención DNCP
₲ 25.396
Retención IVA
₲ 196.364
Retención Renta
₲ 196.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
142
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-227281
Monto Contrato
₲ 2.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.088.706.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.088.706.063

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418264
Nombre de la Licitación
LPN N° 09/2023 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA VENTILADOR PULMONAR DE LA MARCA COVIDIEN / PURITAN BENNETT 840.-AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)