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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004148
Monto de la Factura
₲ 16.503.129
Nro. Solicitud de Transferencia
54197
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2025
Fecha de la Transferencia
06-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.395.319

Retención DNCP
₲ 57.611
Retención IVA
₲ 450.085
Retención Renta
₲ 600.114
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
030
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-233943
Monto Contrato
₲ 9.467.868.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.235.130.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.235.127.279

Datos de la Licitación

ID de Licitación
421523
Nombre de la Licitación
LPN Nº 16/2023 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS Y DE ALTA ROTACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEPENDIENTES DEL MSPYBS"-AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)