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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007032
Monto de la Factura
₲ 11.881.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72537
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
18-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.083.462

Retención DNCP
₲ 41.475
Retención IVA
₲ 324.027
Retención Renta
₲ 432.036
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-231501
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.413.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.413.749

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404458
Nombre de la Licitación
LPN - SBE N° 102/21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADORES Y TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS A NIVEL PAÍS DE DEPENDENCIAS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)