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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001476
Monto de la Factura
₲ 1.576.029
Nro. Solicitud de Transferencia
165890
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.483.114

Retención DNCP
₲ 5.559
Retención IVA
₲ 42.983
Retención Renta
₲ 42.983
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INSUMOS Y PRODUCTOS MEDICOS S.A
RUC
80029237-5
Número de Contrato
161
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-227582
Monto Contrato
₲ 1.385.247.829
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.653.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.653.945

Datos de la Licitación

ID de Licitación
412791
Nombre de la Licitación
LPN 25/22 ADQUISICION DE INSUMOS HOSPITALARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)