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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000681
Monto de la Factura
₲ 147.134.264
Nro. Solicitud de Transferencia
225086
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.129.134

Retención DNCP
₲ 513.632
Retención IVA
₲ 4.012.753
Retención Renta
₲ 5.350.337
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROMOFARMA S.A.
RUC
80016352-4
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225681
Monto Contrato
₲ 1.969.610.488
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.843.254.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.843.254.090

Datos de la Licitación

ID de Licitación
416945
Nombre de la Licitación
LPN N° 71/2022 ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DESCARTABLES PARA LA RED HOSPITALARIA DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)