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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004603
Monto de la Factura
₲ 163.162.182
Nro. Solicitud de Transferencia
40971
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.433.004

Retención DNCP
₲ 569.584
Retención IVA
₲ 4.449.878
Retención Renta
₲ 5.933.170
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RITTER CONSTRUCCIONES SRL
RUC
80009161-2
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-226735
Monto Contrato
₲ 9.498.234.728
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.346.317.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.086.642.890

Datos de la Licitación

ID de Licitación
421935
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE 28 USF EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY