Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0022803
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.266.260
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            146592
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            25-09-2024
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            07-10-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            07-10-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.191.042
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 8.374
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 64.750
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
        
                                    RUC
                            
            80000146-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            225
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-23-236966
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 14.702.291.040
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 3.505.791.256
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 3.505.791.256
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            430287
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN N° 60/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD MENTAL-HOSPITAL PSIQUIÁTRICO-CENPTRA-IBS Y OTROS SERVICIOS DEL MSPyBS"
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        