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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0000199
Monto de la Factura
₲ 40.141.200
Nro. Solicitud de Transferencia
23336
Fecha Solicitud de Transferencia
07-03-2024
Fecha de la Transferencia
12-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.774.693

Retención DNCP
₲ 141.589
Retención IVA
₲ 1.094.760
Retención Renta
₲ 1.094.760
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ENDOTERAPIA SRL
RUC
80028576-0
Número de Contrato
241
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-229824
Monto Contrato
₲ 184.164.958
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.705.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.705.106

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422004
Nombre de la Licitación
LPN N° 32/2023 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA KIT DE PARTOS PARA EL MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)