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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0000197
Monto de la Factura
₲ 24.747.658
Nro. Solicitud de Transferencia
23346
Fecha Solicitud de Transferencia
07-03-2024
Fecha de la Transferencia
12-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.288.672

Retención DNCP
₲ 87.292
Retención IVA
₲ 674.936
Retención Renta
₲ 674.936
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ENDOTERAPIA SRL
RUC
80028576-0
Número de Contrato
241
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-229824
Monto Contrato
₲ 184.164.958
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.705.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.705.106

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422004
Nombre de la Licitación
LPN N° 32/2023 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA KIT DE PARTOS PARA EL MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)