Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000477
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 81.800.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            37259
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            25-03-2024
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            02-04-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            02-04-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 77.916.448
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 302.270
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
        
                                    RUC
                            
            80003833-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            887
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-23-227229
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 7.159.200.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 5.575.659.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 5.575.659.000
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            417213
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN N° 74/2022 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        