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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002776
Monto de la Factura
₲ 5.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131103
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.420.421

Retención DNCP
₲ 20.317
Retención IVA
₲ 157.091
Retención Renta
₲ 157.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
836
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-231868
Monto Contrato
₲ 304.399.602
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.299.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.299.558

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405762
Nombre de la Licitación
LPN 02/2022 - ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS VARIOS PARA LA RED HOSPITALARIA DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)