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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0000199
Monto de la Factura
₲ 59.312.500
Nro. Solicitud de Transferencia
106269
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2024
Fecha de la Transferencia
30-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.496.567

Retención DNCP
₲ 219.174
Retención IVA
₲ 847.322
Retención Renta
₲ 1.694.643
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
145
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-227406
Monto Contrato
₲ 3.210.725.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.205.299.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.205.299.590

Datos de la Licitación

ID de Licitación
421525
Nombre de la Licitación
LPN 17/2023 - ADQUISICION DE OXIGENO Y GASES MÉDICOS PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)