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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0025887
Monto de la Factura
₲ 57.962.000
Nro. Solicitud de Transferencia
213910
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2023
Fecha de la Transferencia
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.660.926

Retención DNCP
₲ 211.975
Retención IVA
₲ 828.029
Retención Renta
₲ 2.208.076
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
145
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-227406
Monto Contrato
₲ 3.210.725.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.205.299.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.205.299.590

Datos de la Licitación

ID de Licitación
421525
Nombre de la Licitación
LPN 17/2023 - ADQUISICION DE OXIGENO Y GASES MÉDICOS PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)