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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000257
Monto de la Factura
₲ 20.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59801
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.517.585

Retención DNCP
₲ 73.367
Retención IVA
₲ 567.273
Retención Renta
₲ 567.273
Multa
₲ 56.160

Datos del Contrato

Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
162
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-227581
Monto Contrato
₲ 12.493.848.044
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.343.275.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.343.275.426

Datos de la Licitación

ID de Licitación
412791
Nombre de la Licitación
LPN 25/22 ADQUISICION DE INSUMOS HOSPITALARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)