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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0033019
Monto de la Factura
₲ 11.944.276
Nro. Solicitud de Transferencia
56883
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.541.971

Retención DNCP
₲ 42.131
Retención IVA
Retención Renta
₲ 325.753
Multa
₲ 23.889

Datos del Contrato

Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
025
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-236245
Monto Contrato
₲ 249.207.043
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.163.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.163.218

Datos de la Licitación

ID de Licitación
421523
Nombre de la Licitación
LPN Nº 16/2023 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS Y DE ALTA ROTACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEPENDIENTES DEL MSPYBS"-AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)