Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001879
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 70.671.774
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            128029
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            12-09-2025
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            16-09-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            16-09-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 61.687.392
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 249.279
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.927.412
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 2.569.883
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A.
        
                                    RUC
                            
            80025961-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            35/2023
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-23-230844
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 7.837.582.130
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 5.344.952.451
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 5.338.545.047
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            431045
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONSTRUCCION DE 28 USF EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDILLERA, PARAGUARI Y CENTRAL
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY
        