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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000401
Monto de la Factura
₲ 55.467.000
Nro. Solicitud de Transferencia
8325
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2024
Fecha de la Transferencia
07-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.491.409

Retención DNCP
₲ 197.490
Retención IVA
₲ 4.201.743
Retención Renta
₲ 1.526.986
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225516
Monto Contrato
₲ 1.006.663.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 941.694.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 941.694.154

Datos de la Licitación

ID de Licitación
412401
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia del Hospital Nacional ( No Adquiridos por Convenio Marco)
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional