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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000680
Monto de la Factura
₲ 223.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
221998
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
27-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 214.011.868

Retención DNCP
₲ 817.554
Retención IVA
Retención Renta
₲ 8.516.190
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
216/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-228484
Monto Contrato
₲ 2.448.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 391.797.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 391.594.612

Datos de la Licitación

ID de Licitación
420720
Nombre de la Licitación
LPN Nº 08/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE SALUD DEL MSPYBS" AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)