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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0004779
Monto de la Factura
₲ 1.049.350
Nro. Solicitud de Transferencia
60321
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 824.359

Retención DNCP
₲ 3.701
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 220.364

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
080/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225314
Monto Contrato
₲ 11.332.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.794.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.794.308

Datos de la Licitación

ID de Licitación
415783
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL INCAN - POR SBE - PLURIANUAL
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer