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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0014063
Monto de la Factura
₲ 154.740.702
Nro. Solicitud de Transferencia
215784
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
13-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.218.334

Retención DNCP
₲ 540.186
Retención IVA
₲ 4.220.201
Retención Renta
₲ 5.626.935
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
832
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-231892
Monto Contrato
₲ 2.237.740.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.085.061.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.085.061.261

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405762
Nombre de la Licitación
LPN 02/2022 - ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS VARIOS PARA LA RED HOSPITALARIA DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)