Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001443
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 52.570.682
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            24570
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-02-2025
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            11-03-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            11-03-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 46.183.823
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 183.519
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.433.746
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.911.661
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A.
        
                                    RUC
                            
            80025961-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            36/2023
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-23-230845
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 7.837.582.130
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 6.188.065.181
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 6.182.642.050
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            431045
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONSTRUCCION DE 28 USF EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDILLERA, PARAGUARI Y CENTRAL
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY
        