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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000282
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78221
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
06-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.504.761

Retención DNCP
₲ 739.048
Retención IVA
₲ 2.857.143
Retención Renta
₲ 5.714.286
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-235325
Monto Contrato
₲ 4.283.167.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.648.960.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.648.960.115

Datos de la Licitación

ID de Licitación
434486
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BOLSAS TRICAMERALES E INSUMOS PARA TERAPIA NUTRICIONAL PARA PACIENTES INTERNADOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma