Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000202
Monto de la Factura
₲ 690.307.784
Nro. Solicitud de Transferencia
78711
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
06-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 608.216.939
Retención DNCP
₲ 2.434.904
Retención IVA
₲ 18.826.576
Retención Renta
₲ 18.826.576
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MM SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80013212-2
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-226738
Monto Contrato
₲ 12.896.989.798
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.437.561.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.419.119.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421935
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE 28 USF EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY
