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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006074
Monto de la Factura
₲ 7.421.260
Nro. Solicitud de Transferencia
24077
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
11-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.884.500

Retención DNCP
₲ 25.907
Retención IVA
₲ 202.398
Retención Renta
₲ 269.864
Multa
₲ 38.591

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
202
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-232132
Monto Contrato
₲ 746.042.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.243.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.243.014

Datos de la Licitación

ID de Licitación
399954
Nombre de la Licitación
LPN N° 109/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)