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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000678
Monto de la Factura
₲ 963.168.018
Nro. Solicitud de Transferencia
17838
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2024
Fecha de la Transferencia
29-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 848.628.855

Retención DNCP
₲ 3.397.356
Retención IVA
₲ 26.268.219
Retención Renta
₲ 26.268.219
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A.
RUC
80025961-0
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-226730
Monto Contrato
₲ 9.327.376.488
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.065.452.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.049.079.608

Datos de la Licitación

ID de Licitación
421936
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE 27 USF EN LOS DEPARTAMENTOS CENTRAL, CORDILLERA Y PARAGUARI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY