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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001736
Monto de la Factura
₲ 196.629.292
Nro. Solicitud de Transferencia
127807
Fecha Solicitud de Transferencia
12-09-2025
Fecha de la Transferencia
16-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.244.875

Retención DNCP
₲ 686.415
Retención IVA
₲ 5.362.617
Retención Renta
₲ 7.150.156
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A.
RUC
80025961-0
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-226730
Monto Contrato
₲ 9.327.376.488
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.726.627.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.710.254.637

Datos de la Licitación

ID de Licitación
421936
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE 27 USF EN LOS DEPARTAMENTOS CENTRAL, CORDILLERA Y PARAGUARI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY