Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000825
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 250.898.910
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            78251
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-05-2024
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            06-06-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            06-06-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 221.062.213
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 884.989
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 6.842.698
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 6.842.698
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A.
        
                                    RUC
                            
            80025961-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            02/2023
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-23-226730
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 9.327.376.488
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 7.726.627.686
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 7.710.254.637
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            421936
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONSTRUCCIÓN DE 27 USF EN LOS DEPARTAMENTOS CENTRAL, CORDILLERA Y PARAGUARI
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY
        