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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000825
Monto de la Factura
₲ 250.898.910
Nro. Solicitud de Transferencia
78251
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
06-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 221.062.213

Retención DNCP
₲ 884.989
Retención IVA
₲ 6.842.698
Retención Renta
₲ 6.842.698
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A.
RUC
80025961-0
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-226730
Monto Contrato
₲ 9.327.376.488
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.428.510.343
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.412.137.294

Datos de la Licitación

ID de Licitación
421936
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE 27 USF EN LOS DEPARTAMENTOS CENTRAL, CORDILLERA Y PARAGUARI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY