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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002174
Monto de la Factura
₲ 14.400.244
Nro. Solicitud de Transferencia
211782
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.421.027

Retención DNCP
₲ 50.270
Retención IVA
₲ 392.734
Retención Renta
₲ 523.645
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCO ANTONIO MENDOZA NUNES
RUC
3202780-0
Número de Contrato
152
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-226675
Monto Contrato
₲ 588.707.594
Total Pagado por el Contrato
₲ 553.136.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 553.136.377

Datos de la Licitación

ID de Licitación
415762
Nombre de la Licitación
LPN N° 30/2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTA TRATADORA DE AGUA.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)