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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0070426
Monto de la Factura
₲ 12.429.666
Nro. Solicitud de Transferencia
54714
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2024
Fecha de la Transferencia
06-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.803.697

Retención DNCP
₲ 45.406
Retención IVA
₲ 218.134
Retención Renta
₲ 351.077
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
38/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-231449
Monto Contrato
₲ 97.430.328
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.276.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.276.550

Datos de la Licitación

ID de Licitación
430559
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO - PLURIANUAL 2023-2024
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico